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部分會計師事務所涉嫌做假賬,重慶這些單位財務丑聞曝光
曾有高水平的會計提出這樣的忠告:不要做假賬!遺憾的是,假賬仍時有發生。
2017年4月25日,兩江財經查詢到,重慶市審計局在近日發布的《關于社會中介機構為審計機關監督單位出具相關報告核查及處理結果的公告》中披露,重慶市部分會計師事務所涉嫌做假賬。
重慶市審計局信息顯示,2013年5月,天健會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所受委托對重慶紡織控股(集團)有限責任公司下屬子公司重慶詩仙太白酒業(集團)有限責任公司2012年度、2013年度財務報表進行了審計,兩年均出具了標準無保留意見的審計報告。
在上述審計過程中,天健會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所注冊會計師及相關審計人員未能保持應有的職業謹慎,審計程序執行不到位,審計報告中未披露重慶詩仙太白酒業(集團)有限責任公司2012年度、2013年度合計http://www.yundianhui.com/元隱瞞虧損的問題。
202年6月,重慶紡織控股(集團)有限責任公司組織內部審計對重慶詩縣太白酒業(集團)有限責任公司2013年度經營情況進行專項審計,發現重慶詩縣太白酒業(集團)有限責任公司通過弄虛作假等手段隱瞞重大損失。
天健會計師事務所重慶分所(特殊普通合伙)在對重慶詩仙太白酒業(集團)有限責任公司財務報表審計過程中,對上述問題進行了賬目調整。
對于天健會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所的上述問題,重慶市審計局表示,經移送重慶市注冊會計師協會復核,決定將兩名簽字注冊會計師提交行業自律委員會處理,責令其限期整改,作出深刻檢討;指導天健會計師事務所(特殊普通合伙)
重慶分行對報告中的相關責任人給予降職處理;該案件在業內報道。
重慶市審計局信息顯示,2010年4月,重慶銀河會計師事務所有限公司受委托對重慶市彭水三江口水利綜合開發有限公司2009年3月31日財務報表進行了審計,并出具了無保留意見的審計報告。
重慶銀河會計師事務所有限公司派出的注冊會計師及相關審計人員在審計過程中未嚴格遵守執行標準,未執行必要的賬務證明、賬務核實等審計程序,直接確認重慶彭水三江口水利綜合開發有限公司提供的相關財務數據,虛增在建工程http://www.yundianhui.com/元,占比39。已審計財務報表總資產的5。
關于重慶銀河會計師事務所有限公司的上述問題,據重慶市審計局介紹,在移送重慶市財政局復核后,鑒于公司已因相關年度執業質量問題受到相應處理,針對審計核查中發現的問題,對公司法定代表人和項目負責人進行了約談,并要求其在今后的審計工作中進一步加強內部控制,完善風險管理,防范類似問題發生。
重慶市審計局信息顯示,2010年1月、8月,2011年已委托重慶中咨會計師事務所有限公司對重慶中南橡膠股份有限公司清潔生產及環保治理項目資本性支出進行了三次審計,出具了三份資本性支出審計報告,分別確認該項目截至2009年11月30日、2010年2月28日、2010年8月13日的資本性支出分別為http://www.yundianhui.com/元、http://www.yundianhui.com/元、http://www.yundianhui.com/元。
在上述審計過程中,由于重慶中資會計師事務所有限公司及其執業人員未遵守項目主管部門的審批,
對項目資金支出范圍進行了復核,使同一項目截至8月31日的資本性支出比截至2010年2月28日的資本性支出減少http://www.yundianhui.com/元。
對于重慶中資會計師事務所有限公司的上述問題,據重慶市審計局介紹,在移送重慶市財政局復查后,鑒于該公司已因執業質量問題受到相應處罰,針對審計核查中發現的問題,對該公司法定代表人和項目負責人進行了約談,并要求其在今后的審計工作中進一步加強內部控制,完善風險管理,防止出現類似問題。
重慶市審計局信息顯示,2012年,重慶索元會計師事務所(普通合伙)受委托對重慶文理學院下屬子公司重慶典恩科技發展有限公司2011年度財務報表進行了審計,并出具了無保留意見的審計報告。
重慶索元會計師事務所(普通合伙)在無法提供重慶典恩科技發展有限公司原始會計資料的情況下,對重慶典恩科技發展有限公司2011年度財務報表出具了標準無保留意見的審計報告。
此外,重慶索元會計師事務所(普通合伙)在對重慶典恩科技發展有限公司財務報表進行持續審計的情況下,http://www.yundianhui.com/年度且未發生調整,其執行人未從2010年12月31日資產負債表相關項目期末數中獲取2011年12月31日資產負債表相關項目期初數,而是根據工商年檢資料確定,使得前、后年度審計報告所附資產負債表部分項目期初余額與期末余額不一致。
重慶市審計局表示,經移送重慶市財政局復查,鑒于重慶索源會計師事務所(普通合伙)在相關年度已因執業質量問題受到處罰,針對審計核查中發現的問題,約談了重慶索源會計師事務所法定代表人和項目負責人,要求在今后審計工作中進一步加強內部控制,提高風險
管,杜絕類似問題的發生。
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