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2024-09-18 09:44:31
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代理記賬公司自查是確保公司會計工作合規、準確的重要步驟。供代理記賬公司參考:
成立自查小組:公司應成立以總會計師或財務負責人為組長的自查小組,負責組織開展自查工作。
明確職責分工:自查小組成員應有明確的職責分工,確保自查工作的順利進行。
賬簿報表查閱:自查小組應詳細查閱公司的賬簿和報表,核對賬賬相符、賬實相符情況。
單據抽查:對公司的原始單據進行抽查,確保單據的真實性和合法性。
財政資金使用:檢查所有財政資金是否按預算用途使用,支出是否真實合規。
專項資金管理:確保專項資金專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。
非稅收入征收:檢查非稅收入是否合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
收支兩條線政策:檢查是否嚴格執行收支兩條線政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。
津補貼政策:檢查是否嚴格執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
國有資產管理:檢查國有資產是否賬實相符,核算是否規范,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
賬外賬和小金庫:檢查公司資金是否全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。
依法建立賬簿:檢查公司是否依法建立賬簿,是否存在賬外賬,是否存在私設小金庫行為。
會計憑證編制:檢查會計憑證的編制是否符合《會計基礎工作規范》的要求,簽字是否齊全,定期是否裝訂,專人是否保管,原始單據是否完整合法,是否存在造假行為。
會計報表編制:檢查會計報表的編制是否由專人負責,財務報告是否符合要求,數字是否真實、計算是否準確、內容是否完整、說明是否清楚。
崗位職責明確:檢查財務人員是否有明確的崗位職責,崗位職責是否清晰,授權是否明確合理,不相容職務是否相互分離、相互制約。
會計檔案保管:檢查會計檔案是否由專人保管,是否有專門的會計檔案柜,會計檔案是否按年度分別存放在不同的文件柜當中,并加鎖確保安全。
內部控制制度建立:檢查公司是否根據工作實際建立了內部控制制度,制度是否涵蓋了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約。
內部控制制度執行:檢查公司是否在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。
固定資產采購程序:檢查公司在固定資產購置時是否嚴格按照政府采購程序進行采購。
固定資產賬實核對:檢查公司是否建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況是否及時進行記錄、計算、反映、核對等。
自查報告內容:自查報告應包括組織領導、自查時間、自查方式、自查內容、存在問題和整改措施等內容。
自查報告提交:自查報告完成后,應及時提交給公司管理層和相關部門,作為改進和提升會計工作的重要依據。
制定整改計劃:針對自查中發現的問題,公司應制定詳細的整改計劃,明確整改責任人和整改時限。
整改效果評估:在整改完成后,應對整改效果進行評估,確保問題得到實質性解決。
代理記賬公司自查是確保會計工作合規、準確的重要手段。通過上述自查標準的嚴格執行,公司可以及時發現和糾正存在的問題,提升會計工作的質量和效率。同時,自查工作也是公司內部管理和控制的重要組成部分,對于提高公司的整體管理水平具有重要意義。
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